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作者简介:冯力(1967.11-),性别:女,民族:汉,籍贯:宁夏,职务:会计,单位:宁夏固原市人民医院,职称:经济师,研究方向:医院内部会计审计.

摘 要:随着市场经济体制的深入,内部财务审计对医院内部的监督管理越来越重要.医院内部财务审计的内容也随着外界环境的变化而变化,但是目前医院内部财务审计也存在着一些问题.文章从医院内部财务审计的作用出发,再阐述医院内部审计的内容以及存在的一些问题,最后来谈谈加强医院内部财务审计的措施.

关 键 词:内部财务审计;医院;措施

0.引言

内部财务审计是单位组织进行财务监督的一个重要手段,它主要是用于对财务活动进行审核、监督、评估等一系列工作[1].医院内部财务审计能够有效对医院的财务收支情况进行监督控制,是保证财务收支真实合法的有效措施.但是医院在进行内部财务审计过程中仍存在着一些问题.因此需要对医院的内部财务审计进行全面管理控制,并加强医院内部财务审计,以保证财务收支情况真实可靠.

1.医院内部财务审计的作用

1.1有效监督作用

内部财务审计能够有效地对医院的财务收支情况进行监督,防止在医院经济活动中出现一系列不合法的行为.在医院内部的财务管理中,可以确保财务运营的正常和稳定.内部财务的审计对于医院管理层的行为也能够起到监督作用,因此它有助于医院建立完善的监督机制.

1.2完善管理机制

内部财务审计能够有效促进医院内部的管理机制,改善医院财务管理,在医院管理人事变动过程中加强审计,可以有效避免重复监管,提高管理效率.内部财务审计是一种内部财务的管理,主要是对经济活动进行监督审查,它能够促进医院加强经济管理.财务审计也是进行绩效评价的依据,因此它能够完善医院的人事、经济等管理机制.

1.3提高经济效益

内部财务审计的对象是财务,也就是医院各项经济活动.对内部财务进行审计,能够规范医院经济活动,完善在经济活动中的不足之处,也可以有效进行财务控制管理,医院财务收支情况稳定运行.内部财务审计能够促进医院自我完善,适应市场经济的规律,从而提高市场竞争力,提高医院的经济效益.

2.医院内部财务审计的内容

2.1审核财务来源

医院内部财务审计首先是对财务来源进行审核.医院财务来源就是资金来源,资金来源的渠道、资金来源的性质都是必须经过审核的[2].在资金来源渠道这项,需要审核清楚资金收入的渠道数目的多少,来源渠道是否合法;在资金来源性质上,需要审核是否是医院正常经营收益,是否是专项资金等等.内部财务审核人员需要将医院的资金进行审理整合,统一管理,发现违法资金必须及时报备.

2.2审核财务支出

审核医院内部财务的各项支出也是财务审计的一个重要内容.医院资金支出关系到整个医院的经营管理,对于资金支出结构、资金支出项目的性质、效益以及真实性等必须进行严格审核.审计部门在进行财务审计时,要对资金结构进行分析研究,对资金支出较大的项目需要重点审核,还需要对资金支出带来的效益进行全面跟踪.对资金预算支出,要对其合理性以及合法性进行有效地审核.


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2.3审核财务安全性

财务的安全性是关系到医院经济活动的进行,在进行财务审计的时候,审计部门需要对医院固定资产、不定资产进行真实有效的统计,并对其账务进行审核,查看其是否和真实情况相符,是否出现错误账单[3].对医院资产的处理情况也要对其合法性进行审核,处理手续的合法性也要重视.审查资金是否有效入账,是否存在非法挪用的情况.

3.医院内部财务审计存在的问题

3.1缺乏完善的审计机制

完善的审计机制是进行有效审计的重要保障和基础,但从目前情况来看,很多医院在进行内部财务审计的过程中,没有完善的审计机制.首先表现在审计制度不完善,没有系统的法律制度规范.国家曾颁布过一系列关于内部审计的制度规范,但是针对医院内部的审计却缺乏相应的制度规范,因此医院审计部门没有制度可依,在实行过程中就会出现一些问题.对于审核机构,很多医院都设有审计部门,但往往和真实需求不符,而且很多审计机构并没有进行和其他机构独立开来.内审部门的地位也还未得到认同.

3.2内部财务审计人员的专业性不够高

审计人员是进行内部财务审计的主要人员,他们的个人素质将直接决定着内部财务审计的质量[4].内部审计工作对于审计人员的职业技能和专业素质要求都很高,如果审计人员的专业性不强,就会对审计质量产生重大影响.很多医院处于某种原因,对于内部财务审计人员的招聘要求不够高,以致审计人员的专业素质无法达到现实需要,给财务审计工作造成困难.从目前存在情况看,医院内部财务审计人员的年龄偏大,知识范围不够广,审计观念和专业技能相对保守落后,无法满足高素质审计人员的要求.


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3.3审计内容单一

审计内容的全面性是提高审计质量的重要指标,但是在现实中,很多医院的财务审计工作所涉及的内容相对单一,以医院收费和项目支出为主,无法满足现在多元化的审计要求.

4.加强医院内部财务审计的措施

4.1建立完善的审计机制

医院既要对内部财务审计制度进行完善,还要保持审计机构的独立性.完善审计制度,能够规范医院内部审计机构的工作程序,有效提高审计人员的工作效率.同时还要保持内部审计机构的独立,审计机构独立,需要配备专业人员进行管理,根据审计制度进行专业化的审计工作.

4.2提高审计人员的综合素质

提高审计人员的综合素质,需要对审计人员进行专业培训,对审计技能和专业知识进行培训考核,可以提高审计人员的综合素质.首先在招聘审计人员的时候,要对应聘者进行全面考核,招聘经验丰富、业务技能高的人员.还要让审计人员了解医院的业务知识,不断提升审计人员的业务水平.对审计人员的个人道德素质也要予以考核.

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4.3丰富审计工作的内容范围

审计内容对审计工作的工作核心,审计内容需要根据医院的实际需要进行相应的拓展完善,加大审计范围,对医院的财务控制管理制度评价、效益跟踪等也要进行审计.审计工作是为医院的经济活动提供决策参考,因此审计工作的内容需要涉及更多具体的内容,以便医院能够做出正确高效的决策.

5.结语

医院内部财务审计影响着医院的各项经济活动.加强内部财务审计,能够完善医院内部监督机制,提高医院管理效率,带

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来更大的经济效益.(作者单位:宁夏固原市人民医院)

参考文献

[1]谢丹丹.浅谈医院内部财务控制[J].中国民康医学,2010(18):2436-2437.

[2]刘明秀,李沐,刘力铭,贺红.医院财务内部审计的建立[J].中国管理信息化,2010(24):27-28.

[3]阎秋.浅谈如何进行事业单位内部财务审计[J].行政事业资产与财务,2012(12):68-69.

[4]石梅.浅谈医院内部审计的问题及改进措施[J].现代经济信息,2013(03):142.

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