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考文献:

①中华人民共和国财政部等.企业内部控制基本规范[M].北京:中国财政经济出版社,2008:1—5

②中华人民共和国财政部等.企业内部控制审计指引.财会〔2010〕11号

③谢晓燕,张龙平,李晓红.我国上市公司整合审计研究[J].会计研究,2009(9):88—94

④王美英,郑小荣.对内部控制审计与财务报表审计整合的思考[J].财务与会计,2010(7):66—67

⑤范锰杰,林枫.对我国整合审计制度的思考[J].财会月刊,2011(4):39—41

(张欣,1979年生,天津人,审计署新闻报刊审计局.研究方向:政府审计)

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