关于内部控制论文范文文献,与完善中小企业的内部财会制度缓解融资问题相关毕业论文提纲
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.(四)加强企业内部监督
过快的发展往往会伴随着大量的问题,中小企业的迅速发展自然也免不了很多的困扰.其中,内部监督则特别是中小企业会疏忽的,以致造成严重的后果.为了提高企业的竞争力,拓展融资渠道,我们应该重视内部审计工作.内部审计是对内部控制的控制内部审计是内部控制的一种特殊形式,内部控制的检查与评价是通过内部审计来完成的.内部审计通过内部控制的监控为管理者提供需要的财务分析数据.财会人员应定期做出评审报告,其中,评审报告应全面的反应中小企业一定时期的总体的发展状况,并针对融资进行有效的评价.建立完善的内部审计以加强企业内部的监督还要保证内部审计工作的独立性,保证其工作的安全.
(五)法人结构的合理组织
企业财务管理&
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(六)、完善中小企业的信息系统
任何融资机构都是以营利为目的的,如果一个企业的财务信息不够透明不够清晰那么就算其发展很大也不会得到外界持久的信任从而不会轻易的进行融资.一个值得信任的企业是金融机构为其进行融资的前提,所以一定要有一个健全的信息系统,可以提供正确且真实的信息,清晰的反映企业的财务状况和发展状况.让经济市场对中小企业的发展更加认同,改变小型和中小型企业对内源性融资过度依赖的局面.通过建立和完善中小企业的信息系统,强化内部会计的管理,展示良好的财务信息数据.
结论
在当前市场经济的高速发展、企业竞争愈来愈激烈的情况下,内部财务制度的重要地位是不言而喻的.一个企业如果能够率先的完善财会制度并且保证财会工作的高效运行,充分利用及时的会计信息来平衡自身经济的投入与产出,那么就会率先在激烈竞争的市场中站稳脚跟、夺取优势,最终获取企业的高速发展.目前,在中国的内部财务控制的小型和中等规模的企业,也存在一些问题,加强内部财务控制,不仅仅是完善企业的财务工作,对于企业的融资是影响巨大的,企业融资的增加可以转化为自身发展的资源从而使企业的壮大得到实现,在激烈的市场经济下才能立于不败之地.
参考文献
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本篇论文出处:http://www.sxsky.net/jingji/055494.html
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作者简介:董雅君,女,汉族,河北保定人,大学本科学历,毕业于四川省宜宾学院,学士学位,研究方向:国际经济与贸易.
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