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人民银行会计工作逐步实现了由“核算型”向“核算管理型”的逐步转变,会计核算方法和手段日趋完善,内部控制和风险防范机制逐步规范.但是,从近几年人民银行系统发生的多起会计联行案件可以看出,会计内部控制不力是发生案件的主要原因之一.因此,建立完善的内控体系,强化会计监督,是有效控制和防范基层央行内部风险的重要环节.
――坚持以人为本.首先,应从思想上加强会计人员的风险防范意识、法制意识和职业道德意识,提高其法制观念和职业道德水准,要严格按
会计内部控制方面有关论文范文集
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――强化风险防范.一是正确理解会计内部控制与管理的关系,建立健全完整的适合内部管理的会计控制制度.明确会计内部控制制度的执行部门和监督部门的职责,并经常监督检查会计内部控制制度的落实情况.二是增强员工的会计风险意识,加强对会计业务操作中各种风险的逐级控制.三是进一步确立会计内部控制在业务管理中的重要地位,尽快建立健全适合会计内部控制管理的组织结构,加强对会计内、外部风险的总体研究和控制,使会计内部控制渗透到业务的各个方面和管理的全过程.应尽可能地在新业务品种开发之前分析风险,建立相应的有效管理办法,避免盲目扩张.
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――狠抓制度落实.首先,重点抓好严格的岗位责任制度、业务授权与审批制度、会计业务操作规程、会计主管坐班制度、重要物品管理制度、重要岗位定期轮换制度、会计人员任职资格审查和离任交接制度、会计事后监督制度、会计检查报告制度、会计电算化安全管理制度的贯彻落实,明确对会计电子信息系统的开发与维护、数据输入与输出、文件存储与保管、网络安全等方面的控制要求.其次,梳理工作流程,对在业务流程中起重要作用的关键环节重点监控.合理进行业务拆分,科学确定各业务部门间的联系点,明确分解人员在各个业务环节的工作职责,严格日常考核,严肃责任追究.
――提高科技含量.要加大会计内控手段的科技含量,提高会计内部控制的实效与效率,必须在计算机信息自动化控制系统的预防性、监测性和校正性功能上下功夫.
――健全内控机制.一要成立专门机构或者指定专人具体负责会计内部控制执行情况的监督检查,监督检查人员要与营业部门保持独立.二要构建纪检监察、内审和事后监督为一体的监督检查体系,明确三者之间的互补关系及各自监督的重点内容,强化会计业务的事前、事中、事后各环节的监督保障机制.三要严格监督检查报告制度和后续检查制度.监督检查结果要以书面报告形式及时向上级部门反映,上级部门要及时做出处理意见,以通报、文件等形式要求被查单位限期整改,并对整改情况进行跟踪监督.四要严肃责任追究制度.明确监督检查人员的责任,对工作不认真、不按程序办事、应查未查或查出问题隐瞒不报的,要从严追究责任.(作者张成君为人行黑龙江省七台河市中心支行行长)
如何撰写会计内部控制本科论文
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内部会计控制制度
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内部会计控制规范
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内部控制与内部会计控制
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法》的有关规定,制定本制度.,1,统一使用《(新中大工会财。初级会计电算化提纲地址目录单性和有效性进行的一种监督.各单位应当建立,健全本单位内部会计监督制度.(二)内部控制1.内部控。
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