财政税收论文

  • 现代制度下的内部审计与内部控制的联系

    时间:2020-11-09 作者:poter

    摘要:现代市场经济的飞速发展加剧了各企业之间的竞争,一个企业要想在激烈的竞争中生存下来,企业管理工作的质量高低至关重要。在现代企业管理制度下,审计和内部控制是两个重要的…

  • 浅析加强住房公积金的内部审计

    时间:2020-11-09 作者:poter

    摘要:随着住房公积金制度的改革和发展,内部审计作为住房公积金管理的不可缺少的重要组成部分,在维护财经法纪,保障资金安全,促进廉政建设等方面发挥着积极作用。正确认识住房公积…

  • 铁路加强内部控制审计的必要性和对策

    时间:2020-11-09 作者:poter

    【摘要】内部审计工作在组织的经营和发展中是一项十分重要的工作,同时它也是我国铁路部门保证经济效益的一个重要的手段,因此,采取有效的措施加强铁路内部控制审计工作有着十分…

  • 探析高校开展固定资产审计的重点

    时间:2020-11-09 作者:poter

    摘要:高校固定资产在资产总额中占绝对大的份额,提高固定资产的使用效率、最大限度地发挥固定资产的使用价值,将成为高校经济管理的重要内容。高校开展固定资产审计应在学校固定…

  • 医院内部审计的内容及措施分析

    时间:2020-11-09 作者:poter

    摘要:内部审计可以凭借对内部控制和经营活动的合法性、适当性和有效性的评价和审查来实现组织目标的促进。伴随着我国医疗体制的深化改革,医院内部的审计工作的重要性也在逐渐…

  • 探讨会计风险管理中内部审计的应用

    时间:2020-11-09 作者:poter

    摘要:内部审计经历了多年发展和多次提升,于20世纪末已经在风险管理中发挥作用。21世纪进入到了一个综合审计的新时代,内部审计在风险管理中的功能和作用也越发加大。但可惜的是…

  • 关于投资审计的关系处理及谈判技巧

    时间:2020-11-09 作者:poter

    【摘要】随着我国社会经济的不断发展,各类投资项目越来越多,规模也逐步扩大。因此,加强投资审计工作显得更加重要,如何处理投资双方的关系并掌握一定的谈判技巧是每个审计工作者…

  • 论内部审计增值服务在企业中的运用

    时间:2020-11-09 作者:poter

    摘要:内部审计增值服务是一种新的内部审计理念,为了有效发挥企业内部审计增值服务作用,应当充分利用审计增值服务的良好条件,开拓审计增值服务领域,本文对此进行了探讨。
    关键词:…

  • 浅论中小企业审计的特殊性

    时间:2020-11-09 作者:poter

    【摘要】随着中国市场经济的快速发展,以及近年来产业结构的快速调整,特别是国家政策对中小企业发展的鼓励和支持,会计师事务所也因中小企业大力发展有了更多的业务需求,给事务所…

  • 审计专业人才需求分析

    时间:2020-11-09 作者:poter

    [提要]随着市场经济和科学技术的不断发展,社会对于审计人员的素质和工作能力的要求不断提高。但目前审计人员层次结构不够合理,技能操作型审计人才短缺。审计人才市场对人才“…

  • 文明审计的三大支撑

    时间:2020-11-09 作者:poter

    摘要:建设文明审计机关是新形势下完善国家治理的时代要求,也是审计机关在新的起点上全面有效履行法定职责的最终选择。现阶段文明审计建设,关键是对从事审计工作人员队伍的职业…

  • 工程审计工作重点及风险控制论析

    时间:2020-11-09 作者:poter

    摘要:伴随着经济的发展,公共财政支出引起公众的关注,对政府在资金方面的投资带来的经济效益和后期带来的效果人们普遍非常重视,各个部门的审计机关的工作具有专业性、全面性、综…

  • 铁路内部审计现场的质量控制

    时间:2020-11-09 作者:poter

    【摘要】加强铁路内部审计现场的质量控制,可以有效降低铁路企业审计过程中存在的风险,可以提高审计的质量,也可以保证铁路企业更加稳定的运行。铁路内部审计现场的质量控制需要…

  • 试论农村经济审计信息化服务体系的构建

    时间:2020-11-09 作者:poter

    摘要:农村审计是在现今农村集体经济发展迅速,财务管理难度较大的基础中发展起来,为保障群众利益的审计模式。其重要性不亚于我国社会审计或者内部审计等。在目前,农村审计在积极…

  • 企业财务内部控制中内部审计的作用探析

    时间:2020-11-09 作者:poter

    摘要:随着现代化企业制度的建立健全,内部审计已经成为现代企业自我约束机制的重要组成部分。一个企业,想要将内部的财务控制系统完善,需要严密的内部审计制度与之相配合,建立相对…

  • 高校内审质量控制对策刍议

    时间:2020-11-09 作者:poter

    摘要:文章阐述了高校内部审计质量控制的涵义和作用,提出了增强高校内部审计质量控制的对策,以期内审部门以更好的管理质量为高校教育事业服务。
    关键词:质量控制;高校内审;对策…

  • 谈工程审计对电网建设造价控制的作用

    时间:2020-11-09 作者:poter

    摘要:随着市场经济的蓬勃发展,我国开始致力于提升国民生活水平,开展了大规模国家基础设施建设工程。电网建设作为国家基础设施建设的重要环节,也在近年来取得了跨越式的进展。同…

  • 内部审计如何更好地通过增加价值实现组织目标

    时间:2020-11-09 作者:poter

    【摘要】企业内部审计工作通过提供决策信息咨询、强化内部控制、改善管理手段等方式支持企业增加价值,实现组织加强管理、增加利润、降低成本等目标。本文分析了内部审计如何…