会计审计论文范文
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或有事项会计处理的思考(1)
论文写作指导:请加QQ229366758财政部于2000年5月17日颁布了《企业会计准则——或有事项》,7月1日起在我国所有企业执行,准则的颁布,填补了我国会计准则中缺乏有关或有事项的空白…
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管理会计信息对外部利益关系人可用性探析(1)
论文写作指导:请加QQ229366758[摘要]随着投资环境的日趋复杂,行业外部利益关系人出于决策等需要对信息质量提出了更高要求,传统财务会计由于自身局限性限定了其提供的信息日益…
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非营利组织中管理会计的应用(1)
论文写作指导:请加QQ229366758非营利组织即不以营利为目的的各种组织机构的简称,按其收益性可以分为以医疗机构、高等院校等为典型代表的收益性非营利组织,以及以各种福利机构…
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我国政府投资“监督软化”现象探析(1)
论文写作指导:请加QQ229366758内容摘要:经济转型期由于政府投资监督不健全产生了“监督软化”现象,主要表现为监督“缺威”、“缺位”、“滞后”和“低效”等问题。政府投资主…
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倒轧程序是否有用:执行审计圣经的加与减(1)
论文写作指导:请加QQ229366758一.存货倒轧成法庭争论焦点昨晚,看Knapp的”当代审计学:真实问题及案例(5ed),这本书国内业界应比较了解,因为主要内容都被李若山上世纪90年代编…
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大数据背景下提升内部审计价值的方法与难点探析
论文写作指导:请加QQ229366758摘要:随着时代和社会的不断进步,信息技术的不断优化和提升,大数据时代已经越来越融入到人们的日常生活当中,并不断改变人们的思维和生活习惯。对于…
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司法会计鉴定问题探讨_会计审计论文
摘要:上世纪末以来,司法会计鉴定工作在我国得到了长足的发展,但由于目前尚没有全国性的统一司法会计鉴定标准,致使在司法会计鉴定工作中还存在着许多问题,影响着司法会计鉴定工作…
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浅析基本建设中的内部审计_会计审计论文
摘要:本文针对基本建设项目的特点,分析内部审计在基本建设中的作用,并提出一些存在的风险和解决风险的方法。
关键词:基本建设;风险;内部审计
基本建设是指以固定资产扩大再生产… -
新旧会计准则下借款费用的对比_会计审计论文
摘要:文章从从应予资本化的资产范围扩大、应予资本化的借款范围扩大、借款利息资本化金额有所改变和确认资本化金额的计算上发生变化等四个方面分析了新旧会计准则下借款费用…
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构建电网企业内部审计文化探索
论文写作指导:请加QQ229366758内部审计之父索耶关于内部审计的定义是:对组织中各类业务和控制进行独立评价,以确定是否遵循公认的方针和程序,是否符合规定和标准,是否有效和经济…
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会计师事务所审计质量影响因素研究
论文写作指导:请加QQ229366758审计质量是指审计工作过程及其结果的优劣程度。广义的审计质量是指审计工作的总体质量,包括管理工作和业务工作;狭义的审计质量是指审计业务工作…
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建设项目跟踪审计风险点及防控
论文写作指导:请加QQ229366758摘要:跟踪审计正在全国各地全面开展,我们对跟踪审计的认识也在不断加深。但是作为一种新的审计方式,在实际工作中问题也是层出不穷,这就要求我们不…
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国家审计信息化发展方向探析
论文写作指导:请加QQ229366758摘要:当前,由于国家审计体系的局限性、地区间的不均衡、信息技术的快速发展等因素的影响,国家审计在信息化过程中出现了一些问题。国家各级审计部…
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新时期国有企业依法依规审计存在的问题及对策
论文写作指导:请加QQ229366758审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
摘要:依… -
浅议“互联网+”下的审计方法改革与发展
论文写作指导:请加QQ229366758摘要:移动互联网、大数据、云计算、物联网等新一代高新技术伴随着两会上“互联网+”的提出,吸引了全国各个行业、领域越来越多的关注。这些信息技…
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浅析国家审计对于国家治理的战略意义
论文写作指导:请加QQ229366758国家审计是指由国家审计机关所实施的审计。根据《中华人民共和国审计法》规定,我国的审计机关依照法律规定独立行使审计监督权,不受其他行政机关…
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中小型企业审计风险及其控制问题探析
论文写作指导:请加QQ229366758摘要:企业内部审计质量受到多种因素影响,部审计是为了增加企业的价值、改善企业的经营而进行的独立、客观、公正的质询活动,是服务与理事会的,为企…
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中美环境审计比较研究
论文写作指导:请加QQ229366758摘要:回顾环境审计研究的历史可以发现,尽管中国审计学会在1996年组织过环境审计的初步探究,而且近几年也出现过一些优秀的科研成果,但是我国审计界…
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企业内部审计质量控制体系与风险管理防范
论文写作指导:请加QQ229366758摘要:风险管理与内部审计是企业管理必不可少的内容,完善的内部审计制度能够改善企业经营状况,优化内部控制环境,而健全的风险管理体系能够规避企业…
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行政事业单位内部审计存在问题及改善措施
论文写作指导:请加QQ229366758摘要:内部审计是行政事业单位经济监督工作的重要内容,目前却存在着缺乏重视、制度体系不健全、组织机构设置不科学、人员素质水平不足和方法与内…
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谈注册会计师审计风险及其规避措施
论文写作指导:请加QQ229366758摘要:在社会不断发展进步的今天,审计活动的重要性整备社会各界所重视,从而带来的风险变动也出现了愈发严重的变化,对造成审计报告者损失的情况时有…
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试析信息化下行政事业单位内部控制审计风险
论文写作指导:请加QQ229366758[摘要]随着我国社会主义现代化建设的不断发展,我国的市场经济也得到了充分的发展,这使得行政事业单位的内部控制与审计面临着一定的风险。尤其是…
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大数据时代IT治理与IT内部审计
论文写作指导:请加QQ229366758摘要:近年来,电子信息化、金融网络化已在我国形成了全新的格局。考虑到企业实现价值最大化的基本目标,高质量的内部审计工作本就对内部控制、风险…
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内部审计在风险管理、企业管理和内部控制中的作用
论文写作指导:请加QQ229366758摘要:从2001年世界上最大的综合性天然气和电力公司之一的安然公司财务造假,虚增利润,到六个月以后的世通公司再度爆发丑闻,篡改数据,编造财务报表,在…
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企业内部审计的作用及质量标准研究
论文写作指导:请加QQ229366758摘要:企业内部审计质量的高低,直接关系到管理层是否认可内部审计的作用,是发挥企业内部控制管理工作的关键。其直接影响企业的生存与业务的扩展,也…