审计学是在审计实践的基础上产生的,经过实践检验和证明了的,是客观事物本质及其规律的正确反映。小编为大家整理的审计论文选题哪个好写,希望的大家喜欢。
1、中小企业审计模式探析
2、论风险导向审计在内部审计中的运用
3、论风险导向审计在商业银行内审中的应用
4、公允价值计量模式下的审计风险探讨
5、浅析证券公司的审计风险
6、论应收账款的审计风险
7、信息化环境下审计导向模式探析
8、公共投资项目绩效链审计模式探析
9、浅谈现代风险导向审计的应用——基于XX的案例分析
10、浅谈电子商务下的审计风险及控制——基于XX的案例分析
11、浅谈审计风险及防范——基于XX的案例分析
12、审计风险模型的演进与发展研究
13、风险导向审计在财务舞弊中的应用——对XX公司舞弊的分析
14、对审计风险及其防范机制的探讨
15、试论审计风险的规避与控制
16、试论风险导向审计模式对完善我国国家审计技术方法的启示
17、现代风险导向审计在国内会计师事务所的应用研究——基于HD会计师事务所的实例分析
18、关于政府审计质量控制的思考
19、论非审计业务的质量控制
20、我国注册会计师全面审计的质量控制研究
21、浅析上市公司盈余管理对审计质量的影响——基于案例岳华事务所精密股份的分析
22、论环境审计的评价标准体系
23、论可持续发展背景下民间环境审计的发展
24、浅析政府环境审计的内容与发展趋势
25、EEGECOST模型在环境审计中的运用-xx公司的案例分析
26、环境费用效益分析法在环境绩效审计中的应用
27、政府环境审计相关问题研究
28、论国企经营者经济责任审计评价指标的构建
29、企业绩效审计评价指标体系的构建
30、经济效益审计指标评价体系浅析
31、绩效审计评价指标的构建
32、完善我国政府绩效审计的对策思考
33、基于ERP环境下的效益审计
34、试论平衡计分卡在企业经济效益审计中的应用
35、浅析领导干部离任审计——基于xx的分析
36、关于政府绩效审计效果的研究
37、经济责任审计的方法探讨
38、关于企业经济效益审计方法运用效果的分析
39、浅析建筑企业工程项目经济效益审计重点
40、社保基金绩效审计目标与内容分析
41、浅论企业社会责任审计
42、加强项目经济效益审计的思考
43、浅析公共投资项目绩效审计
44、经济责任审计评价指标体系研究——基于国有企业领导人经营目标责任的研究视角
45、衍生金融工具审计风险的防范——XX危机的启示
46、衍生金融工具的审计风险防范:327国债案例分析
47、论金融资产的审计风险
48、商业银行舞弊审计策略及方法
49、论企业持续经营能力的审计评价
50、发挥金融审计免疫功能的若干思考
51、浅议套期保值的会计处理——基于江西铜业的案例分析
52、浅析企业衍生金融工具的风险控制——以中信泰富套期保值实败为例
53、浅析IT审计
54、论信息系统审计的审计风险
55、基于IT环境下企业内部审计的应用研究
56、论网络审计方式与特点
57、信息化环境下审计的重点和难点探讨
58、网络审计所面临的问题及对策建议
59、电子商务的审计轨迹分析
60、浅析网络经济条件下的审计模式问题——基于XX的案例分析
61、网络环境下审计方法发展探析
62、数据库的审计策略模型与框架研究
63、论电子商务的审计流程与方法
64、计算机辅助审计采集审计证据的方法探讨
65、关于经济责任审计风险的探讨
66、内部控制风险防范
67、关于完善经济责任审计工作的思考
68、我国电算化审计发展现状及对策分析
69、论中国注册会计师的法律责任
70、企业内部控制若干问题研究
71、试析上市公司关联交易及其审计
72、对风险基础审计在我国发展的思考
73、我国上市公司的会计造假现象及审计防范
74、论国有资产保值增值审计
75、论企业集团内部审计制度的构建
76、资产评估审计的理论与实务研究
77、司法审计与独立审计的比较研究
78、风险导向基础审计的风险总量确定与审计资源配置研究
79、试论民间审计风险独立性的影响因素及对策
80、内部审计风险及其防范机制研究
81、对我国目前内部审计定位的思考
82、内部审计的独立性研究
83、我国审计组织体系的健全与发展
84、我国审计体制的改革与完善
85、审计风险及其防范
86、验资中有关问题的研究
87、我国审计准则体系的完善
88、我国注册会计师审计制度的发展与完善
89、中国审计市场集中度研究
90、中国上市公司内部控制环境研究
91、现金内部控制制度建设
92、审计独立性的相关研究
93、审计委员会功能探讨
94、现代企业制度下,对我国企业内部审计制度的构想
95、对内部审计风险及其防范机制的研究
96、IT审计程序
97、虚假财务报告揭露机制
98、国家审计体制改革
99、试论我国注册会计师制度面临的问题及对策
100、论审计风险的防范和控制
101、浅议审计重要性
102、论我国政府审计独立性的缺失与补救
103、国家审计质量衡量指标体系探析
104、影响国家审计质量的因素及其路径分析
105、审计对权力进行控制的动因分析
106、论我国政府绩效审计的现状与发展趋势
107、“审计风暴”与审计公告制度的建立
108、审计文化及其构建
109、SOX法案与内部控制体系的构建
110、如何防范内部审计风险
111、我国审计资源整合问题
112、公司治理与内部审计
113、会计师事务所业务质量控制
114、会计师事务所风险控制
115、财务报表重大错报风险的评估与对应
116、新《公司法》对我国注册会计师行业的影响
117、试论高校内部审计风险及其防范
118、试论我国经济责任审计结果运用的现状及其对策
119、试论我国国家审计结果公告制度
120、我国国家审计体制的现状及其未来发展展望
121、试论风险导向审计模式在我国会计师事务所的运用
122、内部审计在公司治理中的作用
123、现代企业制度与内部审计
124、论内部审计的独立性
125、论市场经济下审计的职能与作用
126、论审计在宏观经济调控中的地位与作用
127、论审计目标与审计证据的获取
128、论审计与经济监督系统
129、论我国审计组织体系的健全与发展
130、论我国审计体制的改革与完善
131、论审计的法制化、规范化建设
132、论审计执法与处罚力度的强化
133、论审计风险及其防范
134、比较审计初探
135、论经济效益审计
136、论国有资产保值增值审计
137、论现代企业制度下的内部审计
138、论财政同级审计
139、对验资中有关问题的探讨
140、对资产评估中有关问题的探讨
141、审计工作策略探讨
142、论内部控制系统审计(制度基础审计探讨)
143、论审计方式方法体系的完善
144、论企业集团内部审计制度的构建
145、论审计工作质量的控制与考核
146、论我国审计准则体系的完善
147、论我国注册会计师审计制度的发展与完善
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